Tributación Empresarial
Contenido:
Módulo 1
Impuesto General a la Ventas
⦿ Ámbito de Aplicación.
⦿ Exoneraciones e Inafectaciones.
⦿ Nacimiento de la Obligación Tributaria.
⦿ Crédito y Débito Fiscal.
⦿ Declaración y Pago.
Módulo 2
Sistemas Administrativos del IGV – Mecanismos de Adelanto
⦿ Régimen de Retenciones.
⦿ Régimen de Percepciones.
⦿ Régimen de Detracciones.
Módulo 3
Impuesto a la Renta Empresarial
⦿ Ámbito de Aplicación.
⦿ Contribuyentes del Impuesto.
⦿ Inafectaciones y Exoneraciones.
⦿ Renta Bruta y Neta.
⦿ Gastos Deducibles y No Deducibles.
⦿ Determinación de la Renta.
⦿ Letras y Pagaré.
⦿ Empresas Especializadas: Leasing y Factoring.
Módulo 4
Procedimientos Tributarios
⦿ Fiscalización.
⦿ Actos Administrativos.
⦿ Reclamación y Apelación.
⦿ Reclamación.
⦿ Apelación.
⦿ Procedimientos No Contencioso.
¿Qué aprenderás en Tributación Empresarial?
En el curso de Tributación Empresarial aprenderás a gestionar de manera correcta y estratégica las obligaciones tributarias de una empresa en el Perú, comprendiendo el funcionamiento del sistema tributario y su relación directa con la contabilidad, las finanzas y la toma de decisiones empresariales. La correcta administración de los impuestos no solo permite cumplir con la ley, sino también proteger la estabilidad económica de la empresa y evitar sanciones, multas o contingencias que afecten su rentabilidad.
Conocerás cómo está estructurado el sistema tributario peruano, el rol de la SUNAT como entidad administradora de los tributos y los principales impuestos que gravan las actividades empresariales. Analizarás en detalle el Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto a la Renta Empresarial, entendiendo su finalidad, base legal, forma de cálculo y su impacto en las operaciones diarias de una empresa.
Aprenderás cuándo nace la obligación tributaria, es decir, en qué momento se genera el deber de pagar impuestos frente al Estado, ya sea por la venta de bienes, la prestación de servicios o la obtención de rentas. Asimismo, dominarás los procesos de declaración y pago de impuestos, comprendiendo cómo se presentan los formularios, cómo se realiza el cálculo correcto y cuáles son los plazos que deben respetarse para evitar intereses y sanciones.
Uno de los aspectos clave que dominarás es el manejo del crédito y débito fiscal del IGV. Aprenderás a identificar el IGV que la empresa cobra a sus clientes (débito fiscal) y el IGV que paga a sus proveedores (crédito fiscal), para determinar el monto real que debe entregarse a la SUNAT cada mes. Este conocimiento te permitirá llevar un control adecuado del impuesto, detectar errores y optimizar el uso del crédito fiscal, evitando pagos indebidos o pérdidas financieras.
También comprenderás el funcionamiento de los regímenes de detracciones, percepciones y retenciones, mecanismos diseñados por la SUNAT para asegurar la recaudación del IGV. Analizarás cómo estos sistemas afectan el flujo de caja de la empresa, cuándo se aplican y cómo deben registrarse contablemente, lo que te permitirá gestionar de forma más eficiente los recursos financieros.
En cuanto al Impuesto a la Renta Empresarial, aprenderás a calcular correctamente la renta neta imponible, identificando los ingresos gravados, los gastos deducibles y los gastos no deducibles. Conocerás los criterios de causalidad, razonabilidad y fehaciencia, fundamentales para sustentar los gastos ante una eventual fiscalización. Este conocimiento te permitirá planificar de manera adecuada la carga tributaria y evitar reparos que incrementen el impuesto a pagar.
Asimismo, analizarás las distintas categorías del Impuesto a la Renta, la determinación de pagos a cuenta mensuales y la declaración anual, comprendiendo cómo estos elementos se relacionan con los estados financieros y la gestión económica de la empresa.
El curso también te preparará para afrontar los procesos de fiscalización de la SUNAT, enseñándote cómo se desarrollan las auditorías, qué información puede solicitar la administración tributaria y cuáles son los derechos y deberes del contribuyente. Aprenderás a responder adecuadamente a requerimientos, esquemas de verificación y fiscalizaciones parciales o definitivas.
Finalmente, conocerás los mecanismos de defensa del contribuyente, como las reclamaciones, apelaciones, devoluciones y compensaciones, que permiten corregir errores, recuperar pagos indebidos o cuestionar decisiones de la SUNAT dentro del marco legal. Estos conocimientos te darán seguridad y respaldo para proteger los intereses de la empresa.
En conjunto, este curso te brindará una formación integral en Tributación Empresarial, permitiéndote gestionar los impuestos de forma eficiente, reducir riesgos legales y contribuir a una administración financiera sólida, transparente y alineada a la normativa tributaria peruana.
Beneficios:
🎓 Certificado Digital con entrega al culminar la duración y las evaluaciones correspondientes.
📲 Diploma con código QR, certificado de notas y constancia digital.
💻 Clases grabadas y material en PDF complementario.
✅ Válido para convocatorias públicas y privadas.



